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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-27 10:16

你好 借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鈺翎 追問

2018-11-27 10:17

那下個月怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-11-27 10:17

你好,如果認(rèn)證了就做這個分錄 
借;應(yīng)交稅費(進項稅額)    貸;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額)

鈺翎 追問

2018-11-27 10:33

但是,我們每月都是做  借應(yīng)交稅費 已交稅金   貸銀行存款

鈺翎 追問

2018-11-27 10:34

老師,那這些有影響嗎,因為我們公司有預(yù)交稅款額的在外地,所以就走了已交稅金

鄒老師 解答

2018-11-27 10:35

你好,預(yù)交是這樣做分錄的

鈺翎 追問

2018-11-27 10:35

嗯嗯

鄒老師 解答

2018-11-27 10:36

你好,還有什么疑問嗎

鈺翎 追問

2018-11-27 10:40

老師,如果我先做賬,走的是借原材料   應(yīng)交稅費(待認(rèn)證)貸銀行存款        下個月就做借應(yīng)交稅費(進項)貸應(yīng)交稅費(待認(rèn)證),交了稅的后,就做借應(yīng)交稅費(已交稅金)貸銀行存款,對嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 10:41

你好,是的,是這樣做分錄

鈺翎 追問

2018-11-27 10:42

最后一步做的分錄,就是借應(yīng)交稅費(已交稅金)貸銀行存款,確定我說的對是嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 10:43

你好,預(yù)交增值稅是這樣做分錄

鈺翎 追問

2018-11-27 10:44

我看之前的會計做的帳,都是做已交稅金,所以沒改

鄒老師 解答

2018-11-27 10:44

你好,預(yù)交增值稅,是計入已交稅金明細(xì)

鈺翎 追問

2018-11-27 10:45

那我還用改嗎?它是這個月沒有預(yù)交,下個月就有,因為是建筑業(yè),所以我們有改動

鄒老師 解答

2018-11-27 10:46

你好,不需要更改,因為本來就沒有錯誤

鈺翎 追問

2018-11-27 10:47

嗯嗯,謝謝

鄒老師 解答

2018-11-27 10:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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