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鈺翎
于2018-11-27 10:16 發(fā)布 ??1041次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-11-27 10:16
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
鈺翎 追問
2018-11-27 10:17
那下個月怎么做分錄
鄒老師 解答
你好,如果認(rèn)證了就做這個分錄 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進項稅額)
2018-11-27 10:33
但是,我們每月都是做 借應(yīng)交稅費 已交稅金 貸銀行存款
2018-11-27 10:34
老師,那這些有影響嗎,因為我們公司有預(yù)交稅款額的在外地,所以就走了已交稅金
2018-11-27 10:35
你好,預(yù)交是這樣做分錄的
嗯嗯
2018-11-27 10:36
你好,還有什么疑問嗎
2018-11-27 10:40
老師,如果我先做賬,走的是借原材料 應(yīng)交稅費(待認(rèn)證)貸銀行存款 下個月就做借應(yīng)交稅費(進項)貸應(yīng)交稅費(待認(rèn)證),交了稅的后,就做借應(yīng)交稅費(已交稅金)貸銀行存款,對嗎
2018-11-27 10:41
你好,是的,是這樣做分錄
2018-11-27 10:42
最后一步做的分錄,就是借應(yīng)交稅費(已交稅金)貸銀行存款,確定我說的對是嗎
2018-11-27 10:43
你好,預(yù)交增值稅是這樣做分錄
2018-11-27 10:44
我看之前的會計做的帳,都是做已交稅金,所以沒改
你好,預(yù)交增值稅,是計入已交稅金明細(xì)
2018-11-27 10:45
那我還用改嗎?它是這個月沒有預(yù)交,下個月就有,因為是建筑業(yè),所以我們有改動
2018-11-27 10:46
你好,不需要更改,因為本來就沒有錯誤
2018-11-27 10:47
嗯嗯,謝謝
2018-11-27 10:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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鈺翎 追問
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