
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表腫如何填列
答: “固定資產(chǎn)”項目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”科目期末余額后的金額填列。
公司外賬是兼職會計在做,但是內(nèi)賬只有流水賬,有些發(fā)生的日期和用途不全,并且固定資產(chǎn)和庫存都沒有盤點過,沒有資產(chǎn)負債表那些,公司成立6年了,老板要求從現(xiàn)在開始建內(nèi)賬,我想請教老師像我們公司的這種情況該怎么處理。特別是這個期初數(shù)據(jù)。我目前可以盤點出來的就只有銀行余額,現(xiàn)金余額,應(yīng)收賬款這個賬可以建起來嗎?
答: 庫存肯定要盤出來數(shù)的,要不你銷售的時候,你賬上沒有數(shù)據(jù),不就成負數(shù)了嗎?固定資產(chǎn)不想在賬上掛著,可以不盤點不如賬。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金蝶的應(yīng)收賬款和資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款不等,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平,怎么辦
答: 你好,是不是有應(yīng)收賬款明細貸方余額造成的


小賈老師 解答
2018-11-23 14:33