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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-11-23 13:46

借:銀行存款   貸:營業(yè)外收入   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

邁著貓步的陽光 追問

2018-11-23 13:49

廢品的錢我們公司都是做到其他應(yīng)收里,,第一步應(yīng)該是先掛到其他應(yīng)收里,這一筆會計(jì)分錄怎么做。第二步是    借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

張艷老師 解答

2018-11-23 13:51

沒有您那么做分錄處理的。

邁著貓步的陽光 追問

2018-11-23 13:53

老師,哪應(yīng)該怎么做。我們經(jīng)理說做到其他業(yè)務(wù)收入

張艷老師 解答

2018-11-23 13:58

可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入科目核算的。

邁著貓步的陽光 追問

2018-11-23 14:00

第一步應(yīng)該是先掛到其他業(yè)務(wù)收入里,這一筆會計(jì)分錄怎么做。第二步是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入

張艷老師 解答

2018-11-23 14:10

要這樣做 
借:銀行存款  貸:其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 
借:其他業(yè)務(wù)成本   貸:原材料--廢鐵等

邁著貓步的陽光 追問

2018-11-23 16:56

老師,如果再過一下應(yīng)收   會計(jì)分錄是不是這樣的: 
借:銀存   待:應(yīng)收 
借:應(yīng)收 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料--廢鐵等

張艷老師 解答

2018-11-23 18:03

可以這樣通過應(yīng)收賬款科目過渡處理的。

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借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)1240貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀行存款240。
2020-06-22 12:06:48
會計(jì)分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
2020-04-01 16:35:14
公戶提現(xiàn)的 借:其他應(yīng)收款——某某 10 貸:銀行存款 10 老板投資給公司不是應(yīng)該做實(shí)收資本么 怎么還要還回去 如果還回去 那還是應(yīng)該掛他的往來 不做實(shí)收資本 借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款——某某 10
2018-11-21 19:35:28
借固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 貸其他收付款
2018-09-10 11:50:58
您好,這樣 可以的。
2017-04-07 22:30:21
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