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送心意

彭老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2018-11-20 13:38

你好!你看看費(fèi)用科目,是不是費(fèi)用紅字做在貸方了。

琴琴 追問

2018-11-20 13:39

不會吧,如果是的話那資產(chǎn)負(fù)債表能平么

彭老師 解答

2018-11-20 13:44

你好!這個和資產(chǎn)負(fù)債表沒關(guān)系。

琴琴 追問

2018-11-20 13:50

但是其他月份都對得上 
就從7月開始就對不上了 
是費(fèi)用紅字做在貸方了 
那老師這個該怎么辦呢?

琴琴 追問

2018-11-20 13:51

我看結(jié)轉(zhuǎn)憑證,才發(fā)現(xiàn)本來是營業(yè)外收入,記到營業(yè)外支出去了 
但是最后居然是平的

彭老師 解答

2018-11-20 13:57

你好!反結(jié)賬,結(jié)到7月份,然后拿貸方的費(fèi)用做一筆相反的分錄沖掉,再結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬。 
你不平就是費(fèi)用做在貸方造成的和賬務(wù)處理錯誤沒有關(guān)系,營業(yè)外收支做錯了,就出個紅字沖掉,再重新做。

琴琴 追問

2018-11-20 14:18

我們公司反結(jié)賬很麻煩得 
可以直接在本月沖銷那張憑證,然后更改么? 
在本月改的話,那本月的出報(bào)表的時候應(yīng)該是對得上的吧? 
 
我每個月的資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,就是未分配利潤年初減年末不等于那個月的利潤總額的數(shù)據(jù)

彭老師 解答

2018-11-20 14:25

你好!做在本月我沒試過,你可以試試。 
其實(shí)你賬務(wù)是沒問題,就是結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)不會結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用貸方數(shù)導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對。

琴琴 追問

2018-11-20 14:34

在本月先把原來的憑證先沖銷,然后再更正應(yīng)該是沒問題吧???我們結(jié)賬這些都是需要總公司簽字的

琴琴 追問

2018-11-20 14:48

老師    可以幫忙解答一下嗎?

彭老師 解答

2018-11-20 15:11

你好!我都是反結(jié)賬的,在本月調(diào)整沒試過。你可以試試。實(shí)在太麻煩,你就用手工拿最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)手工調(diào)整一下,這個就是麻煩。

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好!凈利潤是差額
2018-12-13 09:21:10
你好 因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤包括以前年度的未分配利潤和未彌補(bǔ)的虧損,而利潤表的凈利潤只是當(dāng)年的凈利潤。資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)=總分類賬中“利潤分配”科目期末余額%2B“本年利潤”科目期末余額。
2021-03-02 16:58:46
如果有以前年度損益調(diào)整科目需要考慮
2015-11-29 23:14:17
在借方,說明是虧損,計(jì)入負(fù)數(shù)
2021-10-02 21:29:09
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