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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-20 09:48

你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字,然后按收到的發(fā)票做賬

147 追問

2018-11-20 11:01

那這個差額該怎么處理呢?

彩麗老師 解答

2018-11-20 11:03

紅沖之后,按正確的做賬了,會自動進(jìn)入損益類科目,不會單獨體現(xiàn)差額

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相關(guān)問題討論
你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負(fù)數(shù)就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,實務(wù)中,不跨年,收到發(fā)票沖回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好 可以把多暫估的在9月份做紅字沖回
2019-10-17 10:14:28
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好,紅沖,做之前的相同會計分錄,金額全部紅字,然后按收到的發(fā)票做賬
2018-11-20 09:48:04
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