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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-19 17:19

借;應交稅費——應交增值稅    ——某某小稅種    以前年度損益調整   (印花稅)   貸;銀行存款

郎平 追問

2018-11-20 10:29

老師分錄能詳細一些嗎!

郎平 追問

2018-11-20 10:33

第一部借:以前年度損益調整貸:應交稅金一應交增值稅;第二部借:應交稅金一應交增值稅貸:銀行

鄒老師 解答

2018-11-20 10:41

你好,是之前少確認了收入,需要補交增值稅,印花稅?

郎平 追問

2018-11-20 10:49

收入是17少入了,我們是大酒店,一般納稅人,領導招待費查出來了,讓補交3萬多收入交增值稅和小稅種,印花稅是17年簽房屋租憑合同4年240萬2400元!

郎平 追問

2018-11-20 10:50

鄒老師:謝謝

鄒老師 解答

2018-11-20 10:56

你好 
借;銀行存款等科目  貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務收入   應交稅費——應交增值稅(增值稅檢查調整) 
借;應交稅費——應交增值稅(增值稅檢查調整)  貸;應交稅費——未交增值稅 
借以前年度損益調整   貸;應交稅費——小稅種  
借;應交稅費——未交增值稅   ——某某小稅種   以前年度損益調整 (印花稅)   貸;銀行存款

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