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郎平
于2018-11-19 17:18 發(fā)布 ??1003次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-11-19 17:19
借;應交稅費——應交增值稅 ——某某小稅種 以前年度損益調整 (印花稅) 貸;銀行存款
郎平 追問
2018-11-20 10:29
老師分錄能詳細一些嗎!
2018-11-20 10:33
第一部借:以前年度損益調整貸:應交稅金一應交增值稅;第二部借:應交稅金一應交增值稅貸:銀行
鄒老師 解答
2018-11-20 10:41
你好,是之前少確認了收入,需要補交增值稅,印花稅?
2018-11-20 10:49
收入是17少入了,我們是大酒店,一般納稅人,領導招待費查出來了,讓補交3萬多收入交增值稅和小稅種,印花稅是17年簽房屋租憑合同4年240萬2400元!
2018-11-20 10:50
鄒老師:謝謝
2018-11-20 10:56
你好 借;銀行存款等科目 貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(增值稅檢查調整) 借;應交稅費——應交增值稅(增值稅檢查調整) 貸;應交稅費——未交增值稅 借以前年度損益調整 貸;應交稅費——小稅種 借;應交稅費——未交增值稅 ——某某小稅種 以前年度損益調整 (印花稅) 貸;銀行存款
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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