
我是代理記賬的,手里有一家企業(yè)剛接手。由于我們每個季度不繳納個所稅,是在年底匯算清繳一起繳,所以之前同事暫估了一筆:借:庫存商品 貸:其他應付-其他
答: 然后呢,問題是什么呢?
我是代理記賬的,手里有一家企業(yè)剛接手。由于我們每個季度不繳納個所稅,是在年底匯算清繳一起繳,所以之前同事暫估了一筆:借:庫存商品 貸:其他應付-其他@答疑玉老師(2536514142)
答: 你好,你想問的問題具體是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果去年的帳里,其他應付款應該無余額,但是如果有了貸方余額了,是用庫存現(xiàn)金支付的,這個怎么辦呢。去年有個員工拿現(xiàn)金去繳納社保,基數(shù)變了多交了40塊錢,他也不說,現(xiàn)在才說,我發(fā)現(xiàn)我的其他應付款有40塊錢貸方余額,原來是他搞的,這個怎么辦呢,去年的所得稅匯算清繳都上報了
答: 您好!根據(jù)會計準則里面的重要性原則,40元您可以計入營業(yè)外收支。沒關(guān)系的。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


