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L.
于2018-11-14 16:21 發(fā)布 ??2787次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-11-14 17:59
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸 營業(yè)外收入
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老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(減免稅款)的會計分錄嗎
答: 您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
答: 你好,減免附加稅直接就不用計提了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
社會團體增值稅減免稅收入會計分錄如何做?
答: 借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸專項基金
增值稅減免稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
討論
老師好,增值稅30萬免增值稅,100—300減免企業(yè)所得稅,減免的金額做會計分錄嗎?
小規(guī)模納稅人,季度收入不超過9萬免增值稅。確認(rèn)完收入以后再做一個增值稅減免分錄是不是 結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
你好老師,如果增值稅免減,做免減增值稅分錄,那么免減附加稅分錄還做嗎
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計分錄需要先把應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅;2、借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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