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于2018-11-13 14:33 發(fā)布 ??706次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-11-13 14:35
收到的時候,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸: 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 下個月,在確認收入,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入,同時結轉成本
, 追問
2018-11-13 14:45
未收款已開發(fā)票,下月確認收入,這月借應收賬款貸應交稅費~應交增值稅 對嗎
辜老師 解答
2018-11-13 14:50
你已經(jīng)開票了,就要確認應交稅費~應交增值稅
2018-11-14 13:02
老師,公司每月都給員工報銷油費,但是公司名下就一輛車,員工都是開的私車,有沒有辦法讓油票都能合理入賬
2018-11-14 13:27
跟員工簽訂車輛使用協(xié)議,報銷他們產(chǎn)生的油費
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2018-11-13 14:45
辜老師 解答
2018-11-13 14:50
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2018-11-14 13:02
辜老師 解答
2018-11-14 13:27