老師,請問穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營業(yè)外收入 答
老師,有一個(gè)人做內(nèi)賬,一個(gè)人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時(shí)內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時(shí),內(nèi)賬做進(jìn)項(xiàng) 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬 到注銷的時(shí)候 問
這個(gè)其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問,好煩,不知道怎么搞 問
同學(xué)你好 你是什么問題呢 答
老師,請問我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

應(yīng)收賬款的貸方余額大于借方余額,能不能以負(fù)數(shù)填列在資產(chǎn)負(fù)債表,好不好呢?
答: 應(yīng)收賬款的貸方金額大,就是預(yù)收賬款
老師請問其他應(yīng)收款在余額表里 余額出現(xiàn)負(fù)數(shù),本期借方小,本期貸方大,導(dǎo)致借方余額是負(fù)數(shù),調(diào)到貸方余額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表又不平,資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)呢?
答: 你好,其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫就是了?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表中“利潤分配“余額在借方,在借方填正數(shù)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額借方和貸方金額是2646048.89,以負(fù)數(shù)在貸方填列時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額借方和貸方金額變成1674536.89,期末余額是兩個(gè)數(shù),那個(gè)正確?
答: 利潤分配在借方余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)填列





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


