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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-09 11:29

你好!這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)出。

暗香疏影 追問

2018-11-09 11:46

不能抵扣的

宋生老師 解答

2018-11-09 11:50

你好!那你當(dāng)時收到發(fā)票如何入賬的。

暗香疏影 追問

2018-11-09 11:54

當(dāng)月,已認(rèn)證好

宋生老師 解答

2018-11-09 11:59

你好!分錄是如何做的呢

暗香疏影 追問

2018-11-09 12:07

借:管理   應(yīng)交稅金 貸:銀行

宋生老師 解答

2018-11-09 13:39

你好!你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好; 你這個是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學(xué),您之間進(jìn)項稅額計入借方,現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費用-福利費等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好,5月繳納的稅費,分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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