老師,這題按攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算確定的利息收 問(wèn)
同學(xué),你好 是利息收入 答
含稅換算成未稅是除以1.05,那未稅換算成含稅呢, 是 問(wèn)
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸服務(wù)部或者運(yùn)輸公司名下沒(méi)有車(chē)輛可以開(kāi) 問(wèn)
名下沒(méi)有車(chē)輛可以開(kāi)具運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票,可以租賃或轉(zhuǎn)運(yùn) 答
老師,我們收到已經(jīng)公司開(kāi)給我們的發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng)是 問(wèn)
你好,這是不合適的,大小類(lèi)不匹配 答
老師,請(qǐng)問(wèn)去哪兒網(wǎng)開(kāi)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款普票能 問(wèn)
您好,這種是要去航空公司的官網(wǎng)開(kāi)的 答

公司18年12月做了分錄:借,庫(kù)存現(xiàn)金16017;貸:其他應(yīng)付款--法人名字?公司19年1月份1.公司出納從銀行取現(xiàn)3萬(wàn)?。2.公司用取現(xiàn)的錢(qián)還法人款16017?,3.公司用取的現(xiàn)金發(fā)工資10000元,4.法人手里還?,F(xiàn)金3983元,該作何做會(huì)計(jì)分錄,每一個(gè)會(huì)計(jì)分錄摘要怎么寫(xiě)
答: 1.取現(xiàn),借 現(xiàn)金3萬(wàn)貸銀存3萬(wàn) 2.還xx借款,借其他應(yīng)付款~法人名字16017元貸現(xiàn)金16017元 3.支付xx月份工資,借應(yīng)付職工薪酬10000貸現(xiàn)金10000 4.剩余的現(xiàn)金不用做分錄,這樣寫(xiě)對(duì)嗎
18年12月屬期做了借,庫(kù)存現(xiàn)金16000,貸,其他應(yīng)付款--法人名字,19年1月3日出納從公戶(hù)里取出現(xiàn)金3萬(wàn)元直接給了法人3萬(wàn)元,1月3日這個(gè)3萬(wàn)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 沒(méi)有做錯(cuò),是,借,庫(kù)存現(xiàn)金16000貸,其他應(yīng)付款~法人名字16000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,想問(wèn)下我們食堂平時(shí)給職工辦就餐卡會(huì)計(jì)分錄是 其他應(yīng)付款-工本費(fèi)和現(xiàn)金-庫(kù)存現(xiàn)金?,F(xiàn)在就餐卡不夠了,食堂重新買(mǎi)了些就餐卡,新購(gòu)入的就餐卡會(huì)計(jì)分錄怎么做?我們實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的工本費(fèi)是10元/張,收職工工本費(fèi)是按照20元收取的,退卡的時(shí)候也是退20和卡里的余額。
答: 管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬這兩個(gè)科目我們沒(méi)有,是需要專(zhuān)門(mén)建立是嗎?我們職工薪酬不從食堂發(fā),這次就是光買(mǎi)餐卡。









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OK 追問(wèn)
2018-11-07 17:07
OK 追問(wèn)
2018-11-07 17:10
bamboo老師 解答
2018-11-07 17:11
OK 追問(wèn)
2018-11-07 17:14
bamboo老師 解答
2018-11-07 17:16