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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2018-11-02 10:14

如果當(dāng)時做賬確認(rèn)收入 實(shí)際還沒收到款的話需要先走應(yīng)收賬款 收到了款后沖應(yīng)收賬款  如果確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到銀行到賬了 就直接做銀行就行

Miss.張 追問

2018-11-02 10:16

意思就比如我10號開的票,在月底做賬的時候款已經(jīng)收到,就只做一次分錄,借主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 
就行了!對嗎?

meizi老師 解答

2018-11-02 10:21

你好 是的 如果你月底做賬 月底收到了銀行款 直接做借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   你寫的分錄做反了

Miss.張 追問

2018-11-02 10:26

應(yīng)交稅費(fèi)可以幾張票的金額加起來做一筆嗎?還是每筆都必須分開做呢?

meizi老師 解答

2018-11-02 10:29

你好 如果你月底統(tǒng)計(jì)做收入的話  建議是按不同客戶來做收入 應(yīng)交稅費(fèi)可以一起做在一筆分錄里面

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-01-21 11:20:59
應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15
第一種你能通過應(yīng)收賬款看到具體的客戶
2020-06-01 09:39:48
你好,就是你計(jì)入貸方主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)生金額
2018-04-12 14:28:43
這個是收錢的方式,或者是欠款銷售,你只管結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入的本期貸方累計(jì)就可以了
2018-04-12 14:32:51
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