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送心意

丁老師

職稱中級會計師

2018-11-01 19:41

已經(jīng)交過稅的拿完稅證明不用再交稅哦!除非你只是預繳了一部分的稅

2333333 追問

2018-11-01 21:22

那怎么和財務人員說呢,他現(xiàn)在就是說必須得補交這七十萬的增值稅,因為這個是勞務發(fā)票是那個普通發(fā)票。把那個計入成本算

那豈不是多交稅了,他這個增值稅也不抵扣了,這個有啥補救措施嗎。

丁老師 解答

2018-11-01 21:54

普票是不可以抵扣的,只是不能抵扣,但是還是正常可以計入成本費用的

2333333 追問

2018-11-01 21:55

不用抵扣,我們的意思現(xiàn)在就是說現(xiàn)在勞務公司給我們開的這個普通發(fā)票。他交了這個百分之七十的,我們這個工程款百分之七十的增值稅?,F(xiàn)在我們這個總公司這邊,還必須讓我們再交一次。

我們是分公司??偣窘o客戶定了合同。是一百萬的合同,在接觸這個總公司的合同,然后去客戶當?shù)?,給勞務作業(yè),防腐公司。就勞務作業(yè)了,然后在這邊兒這個,其實晚上給分包給一個勞務公司了?,F(xiàn)在這個勞務公司是她開出來了一個普通發(fā)票。給咱倆然后完了三十萬,然后也交過增值稅了,現(xiàn)在這不是在回總公司了么,在回總公司了嗎,總公司得給客戶開一百萬的吧,,這一百萬的票,然后在這邊兒只有三十萬的完稅證明。就剩下來的七十萬也得就是意思是也得再交。勞務公司開出來的那個票只能用成本。

丁老師 解答

2018-11-01 22:06

如果你描述的還差70萬,就是還有交這70萬的稅

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