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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-31 11:15

您要做的分錄是
借:管理費用--辦公用品(舉例購買辦公用品)
       貸:其他應(yīng)付款--法人
歸還時做
借:其他應(yīng)付款--法人  
     貸:庫存現(xiàn)金

劉稀罕。 追問

2018-10-31 11:22

我只有兩個賬本,一個銀行賬本。一個現(xiàn)金賬本是在哪個賬本記呢,因為我公司開戶之前,購買車了。這個月有開戶了。這個月公司還沒有收到外賬。都是法人支付呢

張艷老師 解答

2018-10-31 11:37

您還要填寫總賬和明細(xì)帳的。
法人墊付的款項,是要計入其他應(yīng)付款科目核算的。
歸還法人之前的墊付款項,如果是現(xiàn)金歸還的,就登記在現(xiàn)金日記帳上。

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