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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-25 10:33

你好,是屬于負債類科目

笨笨 追問

2018-10-25 10:35

月底有余額嗎,用結轉嗎

蔣老師 解答

2018-10-25 10:37

月底回存在余額的,結轉也是只應交稅費內部科目之間結轉

笨笨 追問

2018-10-25 10:38

能幫我舉例說明嗎

蔣老師 解答

2018-10-25 10:57

比如這是增值稅的完整分錄
1.購進時,
借:庫存商品等
  應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
   貸:銀行存款
2.銷售時,
借:銀行存款
  貸:主營業(yè)務收入
     應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
3.認證發(fā)票,
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
     貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
4.期末結轉,
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
   貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
5.繳納增值稅,轉出未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣,若在貸方,轉到未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
   貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
6.繳納:
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
      貸:銀行存款

笨笨 追問

2018-10-25 11:04

有的老師教的是,購進時的應交稅費_應交增值稅_進項稅  有的和您說的一樣,都可以嗎,還是怎么著

蔣老師 解答

2018-10-25 11:05

是一樣的,我這個只是為了方便知道哪些發(fā)票還未認證,哪些認證了

笨笨 追問

2018-10-25 11:06

嗯嗯,知道了,我先仔細看看,不懂得再問您

蔣老師 解答

2018-10-25 11:08

嗯嗯,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!有其他問題可以重新對我提問

笨笨 追問

2018-10-25 11:10

好的

蔣老師 解答

2018-10-25 11:10

請及時給予評價哦,謝謝

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相關問題討論
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
你好 是在同一個應交稅費下面的
2019-03-17 20:45:12
您好!前面那個是小規(guī)模企業(yè)用的。后面那個是一般納稅人用的。
2016-11-19 09:46:28
你好! 可以不用改的
2019-02-07 11:57:33
同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
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