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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-19 10:35

計提時,借:××費用(管理/銷售等) 
          貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
             貸:銀行存款
                   應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅

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你好,這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 然后 借管理費用等,貸應(yīng)付職工薪酬
2022-01-30 11:21:10
您好,直接在18年計提發(fā)放就行了。
2018-03-10 17:42:13
計提時,借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
2018-10-19 10:35:13
先補(bǔ)計提,再做發(fā)獎金的分錄
2019-07-26 09:27:47
按照實際發(fā)放的金額,確認(rèn)成本費用,差額調(diào)整以前年度損益
2020-04-03 18:18:55
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