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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-18 16:20

你好   借;銀行存款等科目  貸;實收資本
借:管理費用-辦公費
貸:現(xiàn)金

123456 追問

2018-10-18 16:24

老師關(guān)鍵是我沒在銀行提現(xiàn)金,但同事報銷數(shù)字證書費用需要付現(xiàn)金,我怎樣處理好,謝謝

鄒老師 解答

2018-10-18 16:25

你好,你賬面沒有現(xiàn)金可供支付 數(shù)字證書費用嗎

123456 追問

2018-10-18 16:27

賬面沒有現(xiàn)金

123456 追問

2018-10-18 16:29

是否先借款然后在報銷

鄒老師 解答

2018-10-18 16:32

你好,那就需要先做一筆借款,然后報銷費用的

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費用-個人社保 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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