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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 14:44

補(bǔ)交企業(yè)所得稅是根據(jù)年初匯算清繳的未分配利潤,還是現(xiàn)在的未分配利潤?

QQ老師 解答

2018-10-18 14:52

你好!未付利潤怎么產(chǎn)生的?虧損是不允許分配的,調(diào)賬有利潤需補(bǔ)交所得稅于今年虧損無關(guān)

2463024587 追問

2018-10-18 14:56

老師,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?

2463024587 追問

2018-10-18 15:01

去年少記收入,但是成本已記,怎么調(diào)整,求分錄

QQ老師 解答

2018-10-18 15:42

你好!收入是收得錢還是掛的帳?

2463024587 追問

2018-10-18 16:15

借:銀行/現(xiàn)金/應(yīng)收賬款……  貸:以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)

QQ老師 解答

2018-10-18 16:27

你好!可以這樣處理的

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你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
你好 未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配,股東分配之后要交個(gè)人所得稅。
2019-10-25 14:11:35
你好,借方是所得稅費(fèi)用才是的
2019-04-28 18:11:24
你好,是什么情況做了這個(gè)計(jì)提所得稅分錄?
2019-10-28 15:29:29
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行??
2021-11-29 10:43:12
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