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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-17 11:38

一種方法:進(jìn)項(xiàng)稅額掛賬處理(其他應(yīng)付款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)) 二、可以先暫估入庫,等哪個(gè)月認(rèn)證了再紅沖做正確的分錄

夏末 追問

2018-10-17 14:04

那我第一種方法:借: 5401004主營業(yè)務(wù)成本-消防材料    13,318.96  
                           借:2221018應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額    2,131.04  
                           貸: 1002001銀行存款-工商銀行          15,450.00 
  這樣對(duì)嗎?

夏末 追問

2018-10-17 14:07

另外,還有一個(gè)科目是:  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額      跟   應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,  有什么 區(qū)別?

小黎老師 解答

2018-10-17 14:20

你這個(gè)材料到了直接入成本啊,是什么業(yè)務(wù)呢?

夏末 追問

2018-10-17 14:26

我們 消防工程公司,做的消防工程業(yè)務(wù)   ,采購的有關(guān)材料

小黎老師 解答

2018-10-17 14:38

可以放在應(yīng)交稅費(fèi)里面?只是放里面應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目會(huì)亂,如果你們有購買不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)科目就比較亂了

夏末 追問

2018-10-17 14:48

我們暫沒有 購買不動(dòng)產(chǎn)

小黎老師 解答

2018-10-17 14:51

那就先這么記 ,可以的

夏末 追問

2018-10-17 15:06

好的,老師。然后,我上面 還有個(gè)問題,你沒有回復(fù)我呢:                                                                             追問:另外,還有一個(gè)科目是: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 跟 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 有什么 區(qū)別?

小黎老師 解答

2018-10-17 15:42

待抵扣是認(rèn)證了還沒有抵扣,待認(rèn)證是還沒有認(rèn)證

夏末 追問

2018-10-17 16:37

那我是:沒認(rèn)證, 沒抵扣  哪一個(gè)更合適呢?

小黎老師 解答

2018-10-17 16:39

計(jì)入 待認(rèn)證更合適些。有的企業(yè)是不設(shè)置這個(gè)科目的

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你好!借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等
2017-08-25 17:27:52
借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅,貸:應(yīng)付賬款;抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅
2017-02-10 08:56:54
借:XX費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」 貸:預(yù)付賬款
2019-11-30 23:38:35
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