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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-10-13 18:35

這三個分錄是對的

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 09:39

每個月還有沒有沒要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呀?對了,我把億企贏的服務(wù)費980+金稅盤的480全額抵扣的在8月做了分錄:借:管理費用1376.94     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅83.06    貸:庫存現(xiàn)金1460   ,我需要把全額抵扣的480再做個分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額480   貸:管理費用480

姜老師 解答

2018-10-14 10:11

只有金稅盤和服務(wù)費可以全額減免

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 10:13

這個我知道,我是說還需要做這個分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵稅額480 貸:管理費用480 
 
2018-10-14,09:39:57

姜老師 解答

2018-10-14 10:24

不是留抵,沒有這個科目。

姜老師 解答

2018-10-14 10:25

交費用時借:管理費用 貸:現(xiàn)金  抵扣時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:管理費用(負數(shù))

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 10:45

現(xiàn)在不用管它是嗎?抵扣的時候再做這筆分錄就可以了是嗎?抵扣時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:管理費用(負數(shù))

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 10:54

老師,法人用他的其他銀行的個人賬號,往公司基本賬戶轉(zhuǎn)入時,借:銀行存款   貸: 其他應(yīng)付款      轉(zhuǎn)出時:借:其他應(yīng)付款   貸:銀行存款    ,這樣做分錄對嗎?還是用短期借款呢?

姜老師 解答

2018-10-14 11:03

這兩個分錄都是對的

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-10-14 11:23

好的,謝謝老師!

姜老師 解答

2018-10-14 11:29

不客氣。。。。。。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,原始憑證如果有錯誤需要重開,記賬憑證如果有錯誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
你好,你是手工賬嗎?你買通用的記賬憑證不用分
2018-11-21 11:11:35
涉及現(xiàn)金,銀行存款的收到,用收款憑證 涉及現(xiàn)金,銀行存款的支付,用付款憑證 其他的用轉(zhuǎn)賬
2016-05-31 10:05:38
轉(zhuǎn)賬支票屬于原始憑證
2020-06-04 13:40:40
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