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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-12 10:57

你好,需要去稅局大廳改以前月份的申報(bào)表

遇見 追問

2018-10-12 11:13

可以不補(bǔ)申報(bào)嗎?我問了幾個會計(jì)朋友都說沒關(guān)系 因?yàn)槭橇闵陥?bào)

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:14

實(shí)際工資是從公司銀行賬戶發(fā)放的嗎?

遇見 追問

2018-10-12 11:15

是從公帳發(fā)放的

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:17

那就需要據(jù)實(shí)申報(bào)個稅

遇見 追問

2018-10-12 11:19

沒據(jù)實(shí)會有什么后果 我們是小規(guī)模納稅人 公司沒業(yè)務(wù) 采取零申報(bào)

遇見 追問

2018-10-12 11:19

我們之前的會計(jì)也是老會計(jì) 比較有經(jīng)驗(yàn)了 她就是申報(bào)了一個員工的

遇見 追問

2018-10-12 11:20

哎 我應(yīng)該怎么辦啊 是按照她的方法來還是按照你們教的啊

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:24

這個就取決于你自己,只要是公司銀行賬戶發(fā)的工資就需要申報(bào)個稅

遇見 追問

2018-10-12 11:25

那我怎么把以前的給補(bǔ)申報(bào)了?

遇見 追問

2018-10-12 11:25

我可以就申報(bào)一個人的嗎?會不會有問題?

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:27

實(shí)際銀行賬戶發(fā)了幾個人的工資就申報(bào)幾個人的個稅,去稅局大廳改申報(bào)表

遇見 追問

2018-10-12 11:30

我們公司是十月發(fā)放九月的工資 現(xiàn)在申報(bào)個稅是按什么時候的工資數(shù)據(jù) 按十月發(fā)出的還是按9月發(fā)出的工資去申報(bào)

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:31

按照10月份實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)9月個稅

遇見 追問

2018-10-12 11:38

意思是十月發(fā)了兩個人九月的最后一工資 就申報(bào)這兩個人九月的工資數(shù)據(jù)嗎

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:48

可能會引起稅局查你公司的帳,罰款

遇見 追問

2018-10-12 11:49

老師回復(fù)錯了吧

彩麗老師 解答

2018-10-12 11:52

抱歉,消息發(fā)錯人了。是 的,實(shí)際發(fā)了2個人的工資就申報(bào)2個人的個稅

遇見 追問

2018-10-12 15:55

老師 現(xiàn)在申報(bào)個稅 所得期間怎么選擇?

彩麗老師 解答

2018-10-12 15:59

現(xiàn)在申報(bào)個稅是申報(bào)9月的個稅,申報(bào)期選9.1-9.30

遇見 追問

2018-10-12 16:00

那薪金數(shù)據(jù)是根據(jù)什么時候的

彩麗老師 解答

2018-10-12 16:02

薪金數(shù)據(jù)也是根據(jù)9月份的工資申報(bào)

遇見 追問

2018-10-12 16:05

根據(jù)九月公帳實(shí)發(fā)的工資錄入嗎?那十月份從公帳里發(fā)放的九月份的工資 是從11月份個稅里面申報(bào)嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-12 16:11

你公司9月發(fā)的是8月份的工資吧?10月發(fā)的才是9月份的工資?如果是這樣是根據(jù)你10月實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)9月個稅

遇見 追問

2018-10-12 16:14

嗯嗯 是的 是10月8發(fā)放的9月份的工資 那我們這個稅款所屬月份選擇幾月?正常工資薪金所得期間選擇什么時候?

彩麗老師 解答

2018-10-12 16:16

稅款所屬月份選擇9月,正常工資薪金所得期間選擇9.1-9.30

遇見 追問

2018-10-12 16:23

那收入額是按公帳幾月發(fā)放的數(shù)據(jù)填寫呢

彩麗老師 解答

2018-10-12 16:51

申報(bào)個稅的收入額是按10月發(fā)放扣除五險(xiǎn)一金個人承擔(dān)部分前的數(shù)據(jù)填

遇見 追問

2018-10-12 17:15

按圖中的解釋 應(yīng)該是稅款所屬月份為9的話 申報(bào)個稅的收入額是按照9月實(shí)際發(fā)放的來填吧?

彩麗老師 解答

2018-10-12 17:18

實(shí)際申報(bào)不是按發(fā)放的月份,而是根據(jù)工資實(shí)際月份

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相關(guān)問題討論
您好,能申報(bào)成功,個稅客服是專家,他們說的不會錯的
2024-03-20 17:29:32
你更正申報(bào),改非正常,之后生成新工資申報(bào)表,一、綜合所得申報(bào)更正 先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。 綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 具體操作步驟 1、啟動更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動更正申報(bào)。 ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動更正申報(bào)功能。 ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會提示更正申報(bào)成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報(bào)填寫 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要刪除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。 3. 稅款計(jì)算 在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報(bào)送時提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。 2.更正申報(bào)往期月份時,后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 3.更正申報(bào)往期月份時,不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。 5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進(jìn)行區(qū)分。
2020-07-21 13:52:53
你好,這個沒有影響的,年終你自己匯算清繳就可以了。
2020-07-04 19:16:05
你好,同學(xué)。 個稅是單獨(dú)申報(bào),預(yù)交。 你可以考慮是不是要并入綜合所得匯算。
2020-02-19 12:52:39
哦,你們單位是個體戶的嗎?還是新成立的?
2021-09-14 14:38:52
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