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浦公英
于2018-10-11 21:24 發(fā)布 ??532次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-10-11 21:25
是的,這兩個(gè)是可以全額抵減增值稅的。 一般納稅人的話,是要填寫附表四和減免稅明細(xì)表。
浦公英 追問
2018-10-11 21:28
老師具體是哪行哪列呢?
張艷老師 解答
2018-10-11 21:30
這兩個(gè)表都是填寫第一行,填寫“本期發(fā)生額”和“本期應(yīng)抵減稅額”
2018-10-12 07:22
老師這個(gè)申報(bào)沒有銷賬稅額那我應(yīng)該怎么填這個(gè)稅控盤和服務(wù)費(fèi)的抵扣稅額
2018-10-12 13:43
沒有銷項(xiàng)稅額時(shí)就不要當(dāng)前申請抵減了,等有收入時(shí)再填寫抵減就可以了。注意需要在截止當(dāng)年年底前申請抵減就可以了。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
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浦公英 追問
2018-10-11 21:28
張艷老師 解答
2018-10-11 21:30
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2018-10-12 07:22
張艷老師 解答
2018-10-12 13:43