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送心意

老劉

職稱,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-11 20:31

只要有合同就應(yīng)該申報(bào)

老劉 解答

2018-10-11 20:31

只要有合同就應(yīng)該申報(bào)

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你好 在其他綜合申報(bào)里面 你找下印花稅申報(bào) 找到對于的合同包即可
2019-06-14 20:02:27
你好,是同一份合同的印花稅嗎 ?
2020-02-21 18:56:19
只要有合同就應(yīng)該申報(bào)
2018-10-11 20:31:09
你好 營改增后在異地預(yù)繳稅款如何填寫申報(bào)表? 建筑安裝、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)等差額扣除都需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊地申報(bào),申報(bào)的時(shí)可扣除已在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款 申報(bào)表填報(bào)原理 小編提醒:申報(bào)填報(bào)一定要先把握原理和申報(bào)表的結(jié)構(gòu),不要就“業(yè)務(wù)事項(xiàng)”填報(bào),會亂也會累。 1.先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中; 2.在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報(bào)時(shí)可以抵應(yīng)納稅額填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會形成重復(fù)交稅。
2019-06-18 13:39:42
你好,要的,項(xiàng)目所在地已預(yù)繳了印花稅,可以在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)扣除,
2020-04-09 17:19:52
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