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送心意

張偉老師

職稱會計師

2018-10-12 10:40

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等)   
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
借管理費用一工資,社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
你好 不對的 。 應(yīng)該是 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
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