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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-10-10 17:08

也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

在笑 追問

2018-10-10 17:11

老師我上月預(yù)提了2萬的工資,這個(gè)月發(fā)15萬工資,這個(gè)預(yù)提的2萬怎么做賬

辜老師 解答

2018-10-10 17:13

借:管理費(fèi)用—工資  2  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資  2

在笑 追問

2018-10-10 17:15

本月怎么沖減呢

辜老師 解答

2018-10-10 17:15

反沖就可以了,借:管理費(fèi)用—工資  -2 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資  - 2

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相關(guān)問題討論
本年利潤=收入利得-成本費(fèi)用損失 所以損益類都要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-25 21:07:41
您好,也是有可能的,不一定不對。
2020-07-01 19:43:20
怎么繞這么多,只要三筆分錄就可以了。
2019-04-03 12:45:51
您好 年底財(cái)務(wù)費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù),是銀行利息產(chǎn)生的,是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
2019-10-16 10:13:07
因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用下面有兩個(gè)明細(xì)科目,所以要一一結(jié)轉(zhuǎn)
2015-10-09 23:28:43
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