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史瑞麗
于2018-10-09 16:10 發(fā)布 ??1096次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-10-09 16:12
你好!你把這一分計入營業(yè)外收支算了。
史瑞麗 追問
2018-10-09 16:14
不怎么明白,為什么要放到營業(yè)務(wù)收支,我是想把它平了
宋生老師 解答
2018-10-09 16:16
你好!你如果是多計提了,就紅字沖減多計提的1分也可以
2018-10-09 16:19
能不能多發(fā)一分錢的工資呢
2018-10-09 16:22
你好!可以啊。一分錢沒關(guān)系的。
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應(yīng)付工資的貸方余額怎么辦
答: 應(yīng)付工資的貸方余額就放在貸方,不用處理。應(yīng)付工資的貸方余額表示尚未支付給職工的各種薪酬
應(yīng)付工資期末余額貸方多了240,怎么調(diào)回去
答: 您好!這個要看下是什么原因?qū)е碌摹?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度與本年度應(yīng)付工資貸方有余額共計9萬多,年底賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理.
答: 有余額,說明計提了沒有實際支付
工資多支付了,2017-08.15貸方余額-4422.32,如何改正能平
討論
老師,應(yīng)付工資貸方有余額,年初就有,是不需要支付的工資,我要怎么處理??
從2018年年末年開始,應(yīng)付工資貸方有余額,2019年年報的時候,這個應(yīng)付工資貸方余額要如何調(diào)平呢
您好!我想問下,應(yīng)付工資年末阿可以留有貸方余額個?就是12月計提,1月份要付個
老師,看看圖片中的本月合計那里借方減貸方的余額和上一欄的余額不符,因為應(yīng)付工資只有400元沒發(fā)了,是哪里出錯了
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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史瑞麗 追問
2018-10-09 16:14
宋生老師 解答
2018-10-09 16:16
史瑞麗 追問
2018-10-09 16:19
宋生老師 解答
2018-10-09 16:22