
預(yù)付三年房租,資金沒有從公戶走。老板自己支付的,公司也是個(gè)人獨(dú)資的,那我做分錄的時(shí)候直接還是銀行存款,正常做就行吧,然后是取消了待攤費(fèi)用嗎,直接每個(gè)月再把每個(gè)月的房租從預(yù)付里面,轉(zhuǎn)到費(fèi)用是嗎,
答: 就做成相當(dāng)于老板代替公司付了款,讓后公司再付給老板的意思,
公會(huì)經(jīng)費(fèi)用銀行存款交并產(chǎn)生滯納金怎么做分錄呢?
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,營業(yè)外支出-滯納金貸銀存
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上級(jí)主管部門給了我們兩筆錢,一筆是專門用作藥劑付款,這筆應(yīng)該怎么做分錄?一筆是用作檢驗(yàn)器具購買款,但原先我們已用銀行存款支付過這筆費(fèi)用了,這又該怎么做分錄?
答: 1,借;銀行存款 貸;遞延收益 2,借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入

