
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
增值稅(不用繳納)申報(bào)完,地稅也申報(bào)繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)出現(xiàn)了問(wèn)題,能作廢增值稅和地稅申報(bào)嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
答: 如果沒(méi)有稅款發(fā)生。可以和稅務(wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
小規(guī)模納稅公司,現(xiàn)在申報(bào)3季度增值稅,增值稅納稅申報(bào)表中的12項(xiàng)“本期應(yīng)納稅額減增額”是什么意思?
增值稅按優(yōu)惠政策以后申報(bào)納稅,申報(bào)成功之后,附加稅提示已申報(bào),0申報(bào),但是實(shí)際增值稅有納稅額,這是什么原因
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?


童童菇 追問(wèn)
2018-10-09 11:31
馬老師 解答
2018-10-09 11:32
童童菇 追問(wèn)
2018-10-10 14:58
馬老師 解答
2018-10-10 15:27