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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-10-09 09:23

老師,抵稅的這個(gè)909.37,不退到我們賬戶,是從稅局系統(tǒng)直接做抵減,我就是不清楚這個(gè)數(shù)字要咋做?這個(gè)抵減的這個(gè)數(shù)還要計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)當(dāng)中嗎?

激昂的橘子 追問

2018-10-09 10:37

這個(gè)是17年所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)16年的年度虧損,然后出現(xiàn)的所得稅退稅情況,因?yàn)橥硕惓绦虮容^麻煩,稅局建議抵稅簡(jiǎn)單的,就是這么個(gè)情況

激昂的橘子 追問

2018-10-09 11:02

借:所得稅-1337.75 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅1337.75 
借:本年利潤(rùn)-1337.75 
 貸:所得稅-1337.75 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅909.37 
 貸:以前年度損益調(diào)整909.37 
借:以前年度損益調(diào)整909.37 
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)909.37 
老師,分錄我這樣做,你看行不??

岳老師 解答

2018-10-09 09:20

按照您的描述,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”借方原本余額909.37元(如果賬上沒有,只能說您前期未處理)。 
此時(shí)計(jì)提1337.75元 
借:所得稅費(fèi)用 1337.75 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 1337.75 
繳納428.38元 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 428.38 
貸:銀行存款 428.38

岳老師 解答

2018-10-09 10:31

不,為什么抵稅,不是因?yàn)榍捌诙嗬U或者預(yù)繳了嗎?

岳老師 解答

2018-10-09 10:56

是啊,無論如何,還得出現(xiàn)這個(gè)多繳啊。您總得賬上先有這個(gè)數(shù)啊。不是說稅務(wù)系統(tǒng)有,您賬上也原本應(yīng)有啊。

岳老師 解答

2018-10-09 20:44

哈哈,我看您是硬寫上這個(gè)余額了。這樣倒是賬上能過得去。不過實(shí)事求是地講,有點(diǎn)自欺欺人的意思。

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同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸銀行存款
2021-06-18 17:58:48
一般是季度末計(jì)提
2018-11-05 16:34:01
老師,抵稅的這個(gè)909.37,不退到我們賬戶,是從稅局系統(tǒng)直接做抵減,我就是不清楚這個(gè)數(shù)字要咋做?這個(gè)抵減的這個(gè)數(shù)還要計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)當(dāng)中嗎?
2018-10-09 09:23:52
您好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交所得稅 如果您的問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!謝謝!
2018-10-11 15:06:50
一般是要求的,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)!
2019-07-09 20:20:51
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