
如果學堂里借其他應付款,貸銀行存款實際工作要寫其他應付款貸方分錄?如何寫,要不要寫,才平,好麻煩
答: 你好,具體的什么業(yè)務的
去年分錄,借:成本9000,其他應付款9000 貸:銀行存款18000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)成本多記了,應付款少計了,如何調整分錄
答: 你好,這樣做調整分錄 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整——成本 金額就是之前成本多記(其他應付少記)的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師 支付地接款分錄是不是這樣做?借:其他應付款 貸:銀行存款或者現(xiàn)金
答: 您好 可以這樣寫分錄
老師 您好,我們公帳上沒有錢,提貨一直是老板轉款到公帳上,上月老板轉到公帳上有五十幾萬,這個是分錄是做借:銀行存款,貸:其他應付款嗎
老師,您好,我想問下就是公司從銀行貸的款轉賬到公司公戶的,我分錄可不可以這樣做,借:銀行存款貸!其他應付款。然后公司支付出去的利息我做成,借:其他應付款。貸:銀行存款。
我們公司收到了個個人打款,但是之前的會計把打款個人的名字寫成了我們的法人,我應該怎么改賬,那我當時收到這個錢的時候,應該是借:銀行存款 貸:其他應付款那之后做這個調整分錄還有其他步驟嗎
公司剛成立,老板不懂財務把他之前做的工程欠款轉入到我們新成立公司的賬戶。而外賬會計沒有溝通的情況下,做的分錄 借 銀行存款 貸 其他應付款?,F(xiàn)在把外賬接過來了。應該怎么做










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