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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-08 15:47

可以到稅務(wù)辦理退稅手續(xù),可以退稅的

追問

2018-10-08 16:10

老師,請問像剛才這種情況,正常是7月就應該申請退稅還是?

江老師 解答

2018-10-08 16:10

正常的申報稅務(wù)處理,該如何申報就如何申報

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增值稅普通發(fā)票的管理比增值稅專用發(fā)票的管理較松些,如果客戶退回發(fā)票,銷方聯(lián)次齊全的情況下,可以跨月開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍字發(fā)票。 若是發(fā)生退貨,則直接開具紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理如下: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)紅字 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項稅額的,相當于先征后減,實質(zhì)不影響當年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42
您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37
同學,您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專票的,所以不應該開具,
2020-09-01 17:51:23
您好,如果當季正數(shù)大于紅字的話,抵減后申報,如果當季紅數(shù)大于正數(shù)的話,需要到稅務(wù)局報稅大廳窗口進行非正常申報了。
2018-10-14 14:15:29
借:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費貸:應收賬款
2017-10-20 10:27:46
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