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仟吉
于2018-10-07 16:47 發(fā)布 ??1862次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2018-10-07 16:51
您好,稅收金額應該是可以所得稅稅前扣除的金額,您計提和申報個稅的是10000,實際發(fā)了7000,那應該賬載金額是10000稅收金額是7000,應該是納稅調增。
仟吉 追問
2018-10-07 17:08
老師,實際發(fā)生額也是7000嗎,原來年報納稅調減,現(xiàn)在改后納稅調增,這會有罰款嗎(公司虧損),有什么好的方法不出現(xiàn)納稅調增,謝謝
文老師 解答
2018-10-07 17:46
您帳上的數(shù)據(jù)是多少,應該根據(jù)您帳上的。
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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仟吉 追問
2018-10-07 17:08
文老師 解答
2018-10-07 17:46