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獨愛
于2018-10-06 21:28 發(fā)布 ??736次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2018-10-06 21:32
您好,購買的時候,借管理費用--辦公費貸銀行存款,實際需要繳納增值稅的時候,抵扣的分錄借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)正數(shù)借管理費用--辦公費負數(shù);借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù)(一般納稅人)借管理費用--辦公費負數(shù)。
文老師 解答
2018-10-06 21:34
就是在您需要繳納增值稅的時候抵減,假如您有820可以抵扣,本月需要繳納增值稅500,那您就抵500,剩余的320到下次需要交的時候再抵,假如本月需要交1000,那就820全部一次抵掉,然后再交180。
獨愛 追問
怎么能看清楚抵扣了多少,還剩多少沒抵扣
然后一直掛在減免稅借方嗎
2018-10-06 21:35
您好,在您的附表四里面應(yīng)該可以知道還剩余多少沒有抵。
2018-10-06 21:36
那個我知道,就是賬上想看清楚,所以暈頭了
我都感覺應(yīng)該是先做稅費,最后抵扣的時候做費用里,看的清楚什么時候抵扣了,多好
2018-10-06 21:43
那您就看減免稅款的明細賬。
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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2018-10-06 21:34
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