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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-10-06 21:32

您好,購買的時候,借管理費用--辦公費貸銀行存款,實際需要繳納增值稅的時候,抵扣的分錄借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)正數(shù)借管理費用--辦公費負數(shù);借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù)(一般納稅人)借管理費用--辦公費負數(shù)。

文老師 解答

2018-10-06 21:34

就是在您需要繳納增值稅的時候抵減,假如您有820可以抵扣,本月需要繳納增值稅500,那您就抵500,剩余的320到下次需要交的時候再抵,假如本月需要交1000,那就820全部一次抵掉,然后再交180。

獨愛 追問

2018-10-06 21:34

怎么能看清楚抵扣了多少,還剩多少沒抵扣

獨愛 追問

2018-10-06 21:34

然后一直掛在減免稅借方嗎

文老師 解答

2018-10-06 21:35

您好,在您的附表四里面應(yīng)該可以知道還剩余多少沒有抵。

獨愛 追問

2018-10-06 21:36

那個我知道,就是賬上想看清楚,所以暈頭了

獨愛 追問

2018-10-06 21:36

我都感覺應(yīng)該是先做稅費,最后抵扣的時候做費用里,看的清楚什么時候抵扣了,多好

文老師 解答

2018-10-06 21:43

那您就看減免稅款的明細賬。

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