公司為小規(guī)模納稅人,主要是維修電梯業(yè)務,現(xiàn)在報增值稅季報時,遇到兩個問題,一,填主表本期數(shù)時之前一直都填寫服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額一欄,但這個季度,稅局代開了幾張發(fā)票全都自動生成在貨物及勞務銷售額里,填自己開普通發(fā)票的銷售額時填在哪個欄內(nèi)?二,填第二張附表時是不是就填寫第二項應稅行為(3%征收率)計算銷售額計算那一欄就行,全部含稅收入(適用3%征收率)這個數(shù)是填我本季度所有的銷售收入的價稅合計數(shù)還是填所有銷售收入的價稅合計數(shù)扣掉稅局發(fā)票的銷售收入價稅合計數(shù)?[Image:{DA379BF9-CB28-E0DA-896D-66A09BA86C9D}.png][Image:{C26E5678-0125-6B68-B9C3-DFD79893A101}.png][Image:{0172389C-F1EA-4E88-8B95-362EEC308580}.png]這么填對嗎
小南
于2018-10-06 10:24 發(fā)布 ??1020次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-10-06 10:26
你好,你開票開的什么名稱,你是差額征稅的嗎,你發(fā)圖片就可以,發(fā)的那個打不開
相關問題討論

你好,代開專票是不享受季報不滿30萬免增值稅的優(yōu)惠政策的
2019-08-01 21:25:39

你好,收入是包括普通發(fā)票收入+專用發(fā)票收入+無票收入
但是其中代開的專用發(fā)票,不管金額是多少,都不免征增值稅的
如果合計收入低于9萬,只是無票收入,普通發(fā)票收入部分免征增值稅
2018-06-30 16:27:23

季度報稅的,你這個10萬普票免增值稅
1.2欄填寫專票
9.10欄填寫普票
2019-07-26 21:29:56

填列到免征銷售額那一欄
2021-07-07 16:13:33

季度45萬以內(nèi)的是的
專票的不免
2021-05-04 11:28:46
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2018-10-06 10:55
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2018-10-06 11:05