
利潤(rùn)表-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 營(yíng)業(yè)收入是0 餐費(fèi)能到業(yè)務(wù)招待里嗎
答: 你好,如果是因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待發(fā)生的餐費(fèi),那餐費(fèi)是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算的
我們公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用下設(shè)置,管理費(fèi)用下未設(shè)置業(yè)務(wù)招待費(fèi)二級(jí)科目,利潤(rùn)表中 銷售費(fèi)用未列示業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下有業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示業(yè)務(wù)招待費(fèi)與利潤(rùn)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)不一致,如何解決?有謝謝
答: 你利潤(rùn)表上是有的,你在匯算清繳的時(shí)候掛在管理費(fèi)用下面啊。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:今天發(fā)現(xiàn)我的前任會(huì)計(jì)報(bào)在國(guó)稅和地稅的利潤(rùn)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)數(shù)額不一樣,確切的說(shuō)應(yīng)該是地稅的報(bào)錯(cuò)了,業(yè)務(wù)招待費(fèi)少報(bào)了15000,我本來(lái)是想要在12月份調(diào)整過(guò)來(lái)的,但是后來(lái)又忘了調(diào)整,已經(jīng)報(bào)出去了,請(qǐng)問(wèn)老師,這會(huì)有問(wèn)題嗎?
答: 為什么會(huì)少報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi),所得稅申報(bào)表要與自己的財(cái)務(wù)報(bào)表一致 超標(biāo)了做納稅調(diào)整增加就是了

