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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-29 21:59

如果做期間費用月末結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤未分配利潤,能不能分?jǐn)偟匠杀緦ο罄?,如果今后一次性攤消,那成本對象的成本核算怎么處?/p>

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 22:04

您好,是的,這樣利潤表就是0了,這樣做賬不對的,如果做期間費用,就不能再分?jǐn)偟匠杀緦ο罄锪恕H绻窈笠淮涡詳備N的話,成本對象的成本核算,要根據(jù)項目成本金額來分?jǐn)偟摹?/p>

引引 追問

2018-09-29 22:44

老師,那期間費用和開辦費月末結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤未分配利潤,利潤為負(fù)數(shù),等企業(yè)收到預(yù)售款是先減掉負(fù)數(shù)利潤嗎?再扣除所銷售產(chǎn)品部分的開發(fā)成本,然后預(yù)交增值稅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 22:47

您好,不是的,收到預(yù)售款時,記入預(yù)收賬款,等開具發(fā)票確認(rèn)收入后,按發(fā)票交增值稅,收入減去成本后的利潤,再沖原來的負(fù)數(shù)利潤的。

引引 追問

2018-09-29 22:59

老師開具發(fā)票確認(rèn)收入是指預(yù)售款的款項嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 23:00

您好,是的,開具發(fā)票確認(rèn)收入是指預(yù)售款的款項。

引引 追問

2018-09-29 23:01

不好意思!老師先休息!打擾了!

王雁鳴老師 解答

2018-09-29 23:02

您好,沒關(guān)系的,晚安。

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