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墨墨子
于2018-09-29 14:07 發(fā)布 ??807次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-09-29 14:08
您好!是的。你原價肯定是要虧的。
墨墨子 追問
2018-09-29 14:17
分錄我發(fā)現(xiàn)不對,首先入庫是 借庫存商品 貸銀行存款 商品賣出 借應(yīng)收賬款 貸 庫存商品 開發(fā)票收錢 就是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款,那營業(yè)收入呢?感覺像不對,哪里有問題
宋生老師 解答
2018-09-29 14:19
你好!你第二個。商品賣出的時候錯了。 是借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2018-09-29 14:42
上次一個公司老會計(jì)告訴我這么做的,借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 貸其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款是商品的差價 不做收入
2018-09-29 14:43
你好!這種做法是錯誤的。
2018-09-29 14:44
那怎么做 上月全部這么做的 就是說商品銷售的差價部分不做收入
2018-09-29 14:46
您好!你查一下你們的主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬看看
2018-09-29 14:49
哦,一個老會計(jì)要求的 并沒有按照正常的收入來結(jié)轉(zhuǎn)成本 公司剛開始試營業(yè) ,所以這么要求的吧 正常情況應(yīng)該是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了
2018-09-29 14:54
您好!是的。正常就是按老師說的這樣做
2018-09-29 14:56
好的
2018-09-29 15:08
你好!歡迎下次再來探討
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 298313 個
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2018-09-29 14:17
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2018-09-29 14:19
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