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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-09-29 14:08

您好!是的。你原價肯定是要虧的。

墨墨子 追問

2018-09-29 14:17

分錄我發(fā)現(xiàn)不對,首先入庫是 借庫存商品 貸銀行存款  商品賣出 借應(yīng)收賬款 貸 庫存商品  開發(fā)票收錢 就是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款,那營業(yè)收入呢?感覺像不對,哪里有問題

宋生老師 解答

2018-09-29 14:19

你好!你第二個。商品賣出的時候錯了。 
是借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借主營業(yè)務(wù)成本  貸庫存商品。

墨墨子 追問

2018-09-29 14:42

上次一個公司老會計(jì)告訴我這么做的,借應(yīng)收賬款  貸庫存商品 貸其他應(yīng)付款  其他應(yīng)付款是商品的差價 不做收入

宋生老師 解答

2018-09-29 14:43

你好!這種做法是錯誤的。

墨墨子 追問

2018-09-29 14:44

那怎么做 上月全部這么做的 就是說商品銷售的差價部分不做收入

宋生老師 解答

2018-09-29 14:46

您好!你查一下你們的主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬看看

墨墨子 追問

2018-09-29 14:49

哦,一個老會計(jì)要求的 并沒有按照正常的收入來結(jié)轉(zhuǎn)成本  公司剛開始試營業(yè) ,所以這么要求的吧  正常情況應(yīng)該是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了

宋生老師 解答

2018-09-29 14:54

您好!是的。正常就是按老師說的這樣做

墨墨子 追問

2018-09-29 14:56

好的

宋生老師 解答

2018-09-29 15:08

你好!歡迎下次再來探討

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