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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 09:09

出售的原材料,做其他業(yè)務(wù)收入處理

晚晴 追問(wèn)

2018-09-28 09:11

老師,那損失呢記入哪里

辜老師 解答

2018-09-28 09:13

損失就是按照你購(gòu)入的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,然后其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本就是你的實(shí)際損失

晚晴 追問(wèn)

2018-09-28 09:18

老師,是這樣的我們公司買(mǎi)的棉花6萬(wàn),賣(mài)給另一家5萬(wàn)怎么做分錄?還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

辜老師 解答

2018-09-28 09:19

要的,5萬(wàn)確認(rèn)收入,6萬(wàn)確認(rèn)成本,然后5-6就是你的虧損1萬(wàn)

晚晴 追問(wèn)

2018-09-28 09:20

老師虧損的1萬(wàn)記入什么科目

辜老師 解答

2018-09-28 09:23

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),體現(xiàn)在你報(bào)表數(shù)就是凈利潤(rùn)-1

晚晴 追問(wèn)

2018-09-28 09:27

老師能把分錄給我寫(xiě)一下嗎

辜老師 解答

2018-09-28 09:30

原材料購(gòu)入時(shí),如果取得專(zhuān)用發(fā)票,借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅   貸:應(yīng)付賬款 
出售時(shí),借:應(yīng)收賬款   貸:其他業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅  
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:其他業(yè)務(wù)成本  貸:原材料

晚晴 追問(wèn)

2018-09-28 09:32

老師,不是賣(mài)產(chǎn)品時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么賣(mài)原材料還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

辜老師 解答

2018-09-28 09:34

原材料也是你購(gòu)入時(shí)付出了成本的,你出售肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本,要不然你原材料出售出去,確認(rèn)了收入,你購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的原材料怎么轉(zhuǎn)出

晚晴 追問(wèn)

2018-09-28 09:35

老師,那為什么出售廢品就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

辜老師 解答

2018-09-28 09:38

因?yàn)槟愕膹U品的成本是計(jì)入了你的產(chǎn)成品成本里面去了的,由產(chǎn)成品的承擔(dān)了,所以廢品就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本了

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你好! 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2019-07-11 09:53:05
你好,借;管理費(fèi)用 貸;原材料
2019-04-09 17:23:53
您好,計(jì)入固定資產(chǎn),按月攤?cè)胙邪l(fā)支出(費(fèi)用化或者資本化),原材料直接計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出或者資本化支出
2019-11-15 13:26:03
借應(yīng)收賬款貸收入
2021-04-18 11:25:13
您好 借:在建工程 貸:原材料
2020-02-20 19:40:52
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