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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-20 14:14

是這樣做分錄吧?那我想請問我5月份做的那比。結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么沖銷呢

辜老師 解答

2018-09-20 14:11

進項稅轉(zhuǎn)出分錄,借:庫存商品   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出

147 追問

2018-09-20 14:19

是這樣做分錄吧?那我想請問我5月份做的那。結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么沖銷

辜老師 解答

2018-09-20 14:21

不會的,你進項稅轉(zhuǎn)出,是你之前抵扣的進項稅不能抵扣,只要吧進項稅轉(zhuǎn)出就可以了,借:庫存商品 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出,如果你這個庫存商品已經(jīng)銷售,你再把進項稅計入庫存商品的金額轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本

147 追問

2018-09-20 14:34

主營業(yè)務成本要做負數(shù)嗎

辜老師 解答

2018-09-20 14:35

你現(xiàn)在是庫存商品的金額增加,主營業(yè)務成本就是正數(shù)了

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你好; 你這個是專票你認證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學,您之間進項稅額計入借方,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學你好,5月繳納的稅費,分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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