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陽光
于2018-09-20 09:20 發(fā)布 ??1305次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-09-20 09:22
如果你當月認證了,就放入應交稅費—應交增值稅—進項稅,進項金額大于銷項金額,進項—銷項的差額就是留底的稅額,不用賬務處理了
陽光 追問
2018-09-20 09:28
那如果是發(fā)票回來沒有做認證呢,怎么做分錄?
辜老師 解答
2018-09-20 09:30
沒有認證就是放入應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
2018-09-20 09:41
沒有認證的發(fā)票不是應該放在待認證進項稅額?
2018-09-20 09:42
待認證進項稅額就是待抵扣的進項稅,只是名稱不一致
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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陽光 追問
2018-09-20 09:28
辜老師 解答
2018-09-20 09:30
陽光 追問
2018-09-20 09:41
辜老師 解答
2018-09-20 09:42