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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-20 09:22

如果你當月認證了,就放入應交稅費—應交增值稅—進項稅,進項金額大于銷項金額,進項—銷項的差額就是留底的稅額,不用賬務處理了

陽光 追問

2018-09-20 09:28

那如果是發(fā)票回來沒有做認證呢,怎么做分錄?

辜老師 解答

2018-09-20 09:30

沒有認證就是放入應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅

陽光 追問

2018-09-20 09:41

沒有認證的發(fā)票不是應該放在待認證進項稅額?

辜老師 解答

2018-09-20 09:42

待認證進項稅額就是待抵扣的進項稅,只是名稱不一致

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