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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-10 15:15

進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是: 
借:原材料(或庫存商品、或費用類科目) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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你,收到銷項負數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
同學,你好 應交稅費-應交增值稅-進項稅額負數(shù)
2021-09-08 14:50:12
你好,第一步分錄是正確的,
2025-05-21 16:22:38
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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