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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-08 14:50

您好,直接根據銷項金額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:主營業(yè)務收入。

Monica 追問

2018-09-08 14:52

那老師 這個不用去管是否是去年的是吧 然后我有進項發(fā)票也區(qū)分了材料和進項稅 是不是也可以直接調整 ?

王雁鳴老師 解答

2018-09-08 14:54

您好,不用的,因為是內賬,沒必要的??梢灾苯诱{整的。

Monica 追問

2018-09-08 15:03

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-09-08 15:05

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票分錄都一樣的 借:銀行存款(現金、應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費--應交增值稅--銷項稅
2019-06-20 16:40:15
無償的客戶樣品視同銷售處理 借:管理費用或者銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 同時:借主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-12-16 14:43:13
您好,直接根據銷項金額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:主營業(yè)務收入。
2018-09-08 14:50:35
就是做之前確認收入的紅字分錄。
2020-04-23 14:20:26
免稅的沒有銷項稅額,借應收貸主營業(yè)務收入。
2018-12-11 11:40:34
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