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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-07 11:00

你好,是用于職工福利?

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:19

有員工,也有送客戶的

鄒老師 解答

2018-09-07 11:20

你好,這些都是不可以抵扣銷項稅額的

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:23

那我這個還要去認(rèn)證嗎?作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:23

你好,需要認(rèn)證,然后做轉(zhuǎn)出處理

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:28

哦,分錄是:借 管理費用 6874.48    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1099.92             貸 庫存現(xiàn)金7974.4

鄒老師 解答

2018-09-07 11:30

你好   
借 管理費用 6874.48 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1099.92 貸 庫存現(xiàn)金7974.4 
借;管理費用  貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1099.92

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:31

對了,老師,為什么不能抵呀?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:31

你好,用于職工福利,業(yè)務(wù)招待都是不可以抵扣的 
這個是增值稅對抵扣的規(guī)定

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:37

借;管理費用1099.92   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1099.92   這個只是作稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎?那我收到這發(fā)票的分錄是這樣做:借 管理費用 6874.48 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1099.92 貸 庫存現(xiàn)金7974.4

鄒老師 解答

2018-09-07 11:42

你好,需要先計入進(jìn)項稅額,然后再轉(zhuǎn)出的,分錄是這樣的  
借 管理費用 6874.48 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1099.92 貸 庫存現(xiàn)金7974.4 
借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1099.92

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:45

哦哦,第二個分錄中的管理費用不用填數(shù)據(jù)是嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:48

你好,需要填寫,借貸方都是 1099.92 
借;管理費用 1099.92   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1099.92

中級取證班?汐顏兮夢?? 追問

2018-09-07 11:54

好的,謝謝老師的耐心回答!

鄒老師 解答

2018-09-07 12:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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上期留抵就是上月已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項稅額大于銷項稅額的部分,比如說上月的進(jìn)項稅額是1萬元,銷項稅額是8千元增值稅報表就會顯示本月應(yīng)交增值稅是0,并且有2千元的留抵稅額,可以下月繼續(xù)抵減銷項稅額。上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報表時所牽涉到的一項抵減項目。
2023-04-03 20:49:51
你好,如果之前有勾選未抵扣的,這個月不用勾選了。
2020-04-29 13:48:50
你好,這個如果沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,增值稅申報表中是會有顯示的
2019-09-09 20:07:08
填吧
2017-03-13 09:08:14
你好,把上個月的待抵扣稅額在這個月申報的時候填寫在附表二的本期抵扣進(jìn)項稅額欄次就是了
2019-09-07 10:12:53
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