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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 09:01

你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生 的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出分錄 
根據(jù)收取開票稅點(diǎn) 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目  貸;其他業(yè)務(wù)收入

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 09:21

實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?是否和外賬一樣?只是內(nèi)賬里增加了私戶的?

鄒老師 解答

2018-09-07 09:26

你好,就是內(nèi)賬所發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 
包括老板的私人賬戶業(yè)務(wù)

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 09:27

老師,我根據(jù)銀行流水來做。有些是不是可以按外賬的分錄來做?

鄒老師 解答

2018-09-07 09:34

你好,有些業(yè)務(wù)內(nèi)賬外賬分錄會(huì)相同的

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 09:44

內(nèi)賬也要價(jià)稅分離嗎?

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 09:55

老師,公司銀行流水是 收到老板私戶轉(zhuǎn)來付辦公費(fèi)的錢,我是借銀行存款貸其他應(yīng)付款  。   那私戶流水付出去該怎么做賬呢。私戶一般用來付沒有票的支出和工資。

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:04

老師,公司銀行流水是 收到老板私戶轉(zhuǎn)來付辦公費(fèi)的錢,我是借銀行存款貸其他應(yīng)付款 。 那私戶流水付出去該怎么做賬呢。我有公戶和私戶的流水,我先做公戶的流水,再做私戶的流水。私戶一般用來付沒有票的支出和工資

鄒老師 解答

2018-09-07 10:10

你好,內(nèi)賬不需要做價(jià)稅分離 
你內(nèi)賬私戶不是通過銀行存款——某人私戶核算嗎

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:14

是的。老師,我是根據(jù)銀行流水做內(nèi)賬的,比如根據(jù)公戶流水收到錢是借銀行存款貸其他應(yīng)付款_老板。那私戶流水呢

鄒老師 解答

2018-09-07 10:24

你好,根據(jù)你描述,收到錢應(yīng)當(dāng)做這個(gè)分錄啊  
借銀行存款——公戶  貸銀行存款 _老板 
這樣老板私戶就不需要再做分錄的

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:31

老師,我這是剛建賬。老板有幾個(gè)公司,而且私戶和其他很多自己的公司有轉(zhuǎn)賬。這樣做的話,可能會(huì)導(dǎo)致那邊老板的私戶出現(xiàn)負(fù)數(shù)。所以我是分流水做的。

鄒老師 解答

2018-09-07 10:42

你好,你是把幾個(gè)公司放在一個(gè)賬套還是分別建賬核算的?

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 10:55

老師,我們老板有幾個(gè)公司。幾個(gè)公司又有很多一般戶和私戶。我們主管說分部門核算,這些公司做在一個(gè)賬套里。

鄒老師 解答

2018-09-07 10:57

你好,不同公司是需要分別建賬核算的 
不能把不同公司業(yè)務(wù)揉在一起核算的

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:00

主管說分部門核算也可以。反正是做內(nèi)賬。沒那么多要求。

鄒老師 解答

2018-09-07 11:02

你好,那你需要把所有公司作為一個(gè)整體核算建賬,然后根據(jù)所有業(yè)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)處理

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:07

嗯嗯。是的。我是一個(gè)公司一個(gè)公司根據(jù)銀行流水和私戶做的。就剛才那個(gè)銀行流水問題。那樣做行嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:08

你好,所有公司一個(gè)整體核算的,轉(zhuǎn)賬借方,貸方都是銀行存款,只是明細(xì)不同而已

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:11

只是建賬的時(shí)候用的是庫(kù)存現(xiàn)金表示老板的私戶

鄒老師 解答

2018-09-07 11:12

你好,老板的私人賬戶建賬需要通過銀行存款——某某老板核算的,而不是庫(kù)存現(xiàn)金

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:15

嗯嗯。老師,那我把庫(kù)存現(xiàn)金改過來。分錄是不是對(duì)的?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:17

你好,是的,這樣就可以了

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 11:19

思路是這樣的吧?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:20

你好,是的,是這樣處理的

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 12:53

老師,我們公司有其他公司的人員社保費(fèi)用讓我們代交。每月給我們一筆錢,我們給他們用我司名義代交。請(qǐng)問收到他們付的錢,和我們交社保。這分錄怎么做?

鄒老師 解答

2018-09-07 13:22

你好  
收到他們付的錢   借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款 
和我們交社保  借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款

小財(cái)務(wù) 追問

2018-09-07 13:53

老師,我們交殘保金,內(nèi)賬該怎么做?還有個(gè)叫其他收入的稅費(fèi)名稱,內(nèi)賬該怎么做?

鄒老師 解答

2018-09-07 13:55

你好  
借;稅金及附加    貸;銀行存款 
都是這樣處理

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您好!沒明白你意思,意思是你代開了發(fā)票,扣了稅了,但是現(xiàn)在對(duì)方不要你的發(fā)票?
2019-10-14 10:21:19
你好,這個(gè)的話也要算個(gè)人代開的,你們就只能按照開來的發(fā)票來做賬,你們代繳的稅也不能計(jì)提,因?yàn)楸静粦?yīng)是你們承擔(dān)的
2019-10-05 14:21:26
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