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問題二:像在6月用銀行存款支付了技術服務費、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費用-技術服務費 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個發(fā)票怎么做賬呢?
1、收到發(fā)票:借:管理費用/技術服務費 貸:應付賬款 2、付款時:借:應付賬款 貸:銀行存款,那攤銷分錄怎么做呢
我公司一般納稅人,取得稅控技術服務費發(fā)票。這么做分錄對嗎?借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅金_應交增值稅-減免稅款貸:管理費用








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姬老師 解答
2018-09-05 12:40