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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-04 11:28

你好,先紅沖上月的收入憑證,在重新做一筆正確的

坐看云起 追問

2018-09-04 11:29

是全部分錄紅沖,還是只沖主營業(yè)務(wù)收入?銷項稅額應(yīng)該是收到錢時繳納吧,銷項也紅沖嗎?

何老師 解答

2018-09-04 11:35

直接沖銷售收入就行

坐看云起 追問

2018-09-04 11:51

那增值稅納稅申報表當(dāng)月開具發(fā)票的銷項,和上個月未開具發(fā)票銷售額的銷項是不是重復(fù)了?

何老師 解答

2018-09-04 11:57

你在未開據(jù)發(fā)票那里填寫負(fù)數(shù)

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你好,需要把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-08-11 10:25:40
您好 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2020-06-12 16:01:04
您好,這個只能備查賬處理,等計算業(yè)績的時候,再按2倍計算。
2018-08-25 14:28:41
您好!(1)確認(rèn)收入時會計處理借:銀行存款????? 貸:營業(yè)收入???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?? (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅??? 主營業(yè)務(wù)成本??? 貸:銀行存款????
2017-06-09 20:14:29
你好,與開票收入分錄一樣,申報時填在未開票收入欄,次月開票了,再申報時再未開票收入欄寫相應(yīng)負(fù)數(shù)
2020-01-08 16:28:34
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