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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-04 08:42

你好 
收到押金   借;庫存現(xiàn)金等科目   貸;其他應(yīng)付款 
支付押金  借;其他應(yīng)收款   貸;庫存現(xiàn)金等科目

2333333 追問

2018-09-04 11:28

三個老板合伙新開張的酒店足浴,老板自己各自付了哪些錢,都記了流水,然后總計合起來,他們?nèi)齻€人簽字認(rèn)可,作為他們的投資,都沒有發(fā)票,這些怎么賬務(wù)處理呢?具體分錄又怎么做呢?這個是屬于實(shí)收資本嗎?

2333333 追問

2018-09-04 11:30

有房子租金,裝修費(fèi),前期工資,買進(jìn)的一些用品,等等所有的都是三個人分別掏錢付的,最后統(tǒng)計每個人要出到合資比例,都沒有發(fā)票,只是流水,兩個老板各出100萬,另外一個老板出200萬 
他們都不管的,他們都沒有發(fā)票,只認(rèn)數(shù)字

鄒老師 解答

2018-09-04 12:54

你好   借;長期待攤費(fèi)用,管理費(fèi)用等科目  貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款   貸;實(shí)收資本 
經(jīng)過合伙人同意,可以把墊付的費(fèi)用轉(zhuǎn)為出資的

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相關(guān)問題討論
你好!其他應(yīng)付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
我覺得你描述的有問題,押金是壓員工的,設(shè)計費(fèi)及提成也是公司應(yīng)當(dāng)付給員工的,又不是員工欠公司的,結(jié)果還要從里面扣,那員工不是白干了還要倒貼
2016-03-08 18:31:00
備用金不能計入收入,個人記賬為:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款;繳納押金 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
公司注銷前,先催對方單位退還押金。若對方未注銷,可書面索要退款,并保留證據(jù)。如需法律協(xié)助,建議咨詢律師。
2024-09-11 09:26:03
填付款申請書是填寫7000。剩余的3000轉(zhuǎn)銷就行
2024-07-01 11:57:01
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