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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-03 12:40

你好,在附表二的進項稅額填寫發(fā)票份數,因為一正一負剛好抵消了,只需要根據其他進項發(fā)票的金額,稅額填寫就是了

經。 追問

2018-09-03 12:44

就是說這兩張發(fā)票的銷售額真負剛好想抵了,我不需要填寫對應的銷售額了?那附表二進項稅額轉出那邊有個紅字發(fā)票信息表的稅額,需要填嗎?

鄒老師 解答

2018-09-03 12:47

你好,是的 
進項稅額轉出不需要填寫

經。 追問

2018-09-03 12:49

我是銷售方,那進項稅額轉出的紅字發(fā)票信息表稅額是什么情況下填寫呢?

鄒老師 解答

2018-09-03 12:49

你好,比如抵扣了虛開的進項發(fā)票稅額,或者取得的進項發(fā)票認證了,但是這個發(fā)票的 銷售方把發(fā)票作廢了

經。 追問

2018-09-03 12:51

就是說,這邊是作為購買方才可能需要填到的?

鄒老師 解答

2018-09-03 12:52

你好,是的,對于購買方來說才可能需要填寫進項稅額轉出的

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相關問題討論
是的,要減去,你按照你稅控的實際金額填寫就好了呀
2018-10-19 11:57:08
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
你好 你如果是正數金額? 小于負數的開票金額。 那么負數就報不了 。 我們這邊負數需要去稅務局大廳報 才行的?
2021-08-09 13:59:08
你好 是的 如果是沖了稅額的話 會增加你的留抵稅額的 以后抵減的
2020-05-26 13:00:29
同學你好 按照正數發(fā)票與負數發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
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