老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計100%扣除 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請問所得稅稅負率最 問
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問
同學,你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報,數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

老師我在帳務(wù)處理的時候,年終結(jié)帳后科目余額表應(yīng)交稅費科目還有借方余額,是哪里出錯了呢?
答: 您好,您看下是二級科目是哪個稅?
老師,我怎么根據(jù)科目余額表找到應(yīng)交稅費本月數(shù)和本年數(shù)
答: 直接看總賬科目的發(fā)生額。 已交稅金,直接是已交稅金這個科目的借方?發(fā)生額。 期末數(shù)直接就是最后的余額。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我按照科目余額表錄入期初數(shù),錄完了試算平衡數(shù)據(jù)不一致,差了一個應(yīng)交稅費的金額,可是應(yīng)交稅費余額在借方我錄入的時候系統(tǒng)默認貸方我用負數(shù)填入了。不知道什么情況
答: 你錄了增值稅的三級科目嗎?是不是少錄了轉(zhuǎn)出的


北斗星的愛 追問
2018-08-28 20:00
江老師 解答
2018-08-28 20:23